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      开投公司开展资金管理专项审计

      2018-08-30 武汉开发投资有限公司 阅读 4648

      为完善资金管理体系,确保资金拨付程序合规合理,开投公司审计稽核部历时1个月,对开投系统截至2018年5月末存量贷款、担保项目及2018年1月至2018年5月大额资金拨付办理程序的合规性进行了专项审计。

      审计稽核部通过核查合同、会议记录、会议纪要等资料台账,检查会计凭证、抽查利息计算、询问相关人员及穿行测试等方法,全面系统检查了融资、担保业务的合规性,并比较分析了融资结构,还对重要经济事项进行了必要的延伸和追溯。

      此次专项审计显示,开投系统各项融资及担保业务流程规范、档案完备、相关会计记录准确完整,且均提前做好本息支付的资金安排,按时还款,未发生逾期等不良记录。公司大额资金调拨手续齐全,程序合规,对应的财务核算准确。

      资金管理专项审计是公司一项常规审计工作,每年公司都会结合实际情况组织开展一次,旨在促进资金管理体系更加完备、资金统筹安排更加合理、资金使用效益更加显著,以期全面提升资金管理水平。

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